Prečo je dôležité sledovať daňové termíny?
Zmeškaný termín podania daňového priznania alebo platby dane môže mať pre živnostníka nepríjemné dôsledky — od pokút a penále až po blokovanie účtu daňovým úradom. Prevencia je jednoduchá: mať prehľad o termínoch a dodržiavať ich.
Tento daňový kalendár zhromažďuje všetky kľúčové termíny pre slovenských podnikateľov na rok 2026 na jednom mieste.
Január 2026
- 25. 1. — Podanie súhrnného výkazu za december 2025 (platitelia DPH)
- 25. 1. — Podanie DPH priznania za december 2025
- 31. 1. — Splatnosť poistného za január 2026 (zdravotná poisťovňa)
Február 2026
- 25. 2. — DPH priznanie za január 2026
- 28. 2. — Splatnosť poistného za február 2026
Marec 2026
- 25. 3. — DPH priznanie za február 2026
- 31. 3. — Termín podania daňového priznania k dani z príjmu FO za rok 2025 (základný termín)
- 31. 3. — Splatnosť dane z príjmu FO za rok 2025 (ak podávate v základnom termíne)
- 31. 3. — Možnosť podania žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania
Apríl 2026
- 25. 4. — DPH priznanie za marec 2026
- 30. 4. — Splatnosť poistného za apríl 2026
Máj 2026
- 25. 5. — DPH priznanie za apríl 2026
- 31. 5. — Splatnosť poistného za máj 2026
Jún 2026
- 25. 6. — DPH priznanie za máj 2026
- 30. 6. — Predĺžený termín podania daňového priznania (pri podaní žiadosti o 3-mesačné predĺženie)
- 30. 6. — Splatnosť dane z príjmu FO (pri predĺženom termíne)
Júl 2026
- 25. 7. — DPH priznanie za jún 2026
- 31. 7. — Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2025 — termín pre podnikateľov
August 2026
- 25. 8. — DPH priznanie za júl 2026
- 31. 8. — Zmena výšky záloh na zdravotné poistenie (na základe ročného zúčtovania)
September 2026
- 25. 9. — DPH priznanie za august 2026
- 30. 9. — Predĺžený termín podania daňového priznania (pri podaní žiadosti o 6-mesačné predĺženie — príjmy zo zahraničia)
Október 2026
- 25. 10. — DPH priznanie za september 2026
- 1. 10. — Zmena výšky odvodov do Sociálnej poisťovne na základe daňového priznania za rok 2025
November 2026
- 25. 11. — DPH priznanie za október 2026
December 2026
- 25. 12. — DPH priznanie za november 2026
- 31. 12. — Posledný deň na nákupy a investície do výdavkov pre rok 2026
- 31. 12. — Posledný deň na zaplatenie príspevkov na III. pilier (uplatnenie v DP za rok 2026)
Štvrťročníci DPH — kľúčové termíny
Ak podávate DPH priznanie štvrťročne:
- 25. 1. — Za IV. Q 2025
- 25. 4. — Za I. Q 2026
- 25. 7. — Za II. Q 2026
- 25. 10. — Za III. Q 2026
Tip: Nastavte si pripomienky
Najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadny termín, je nastaviť si opakujúce sa pripomienky v kalendári — vždy 5–7 dní pred termínom. Kombinácia elektronickej fakturácie a automatizovaných pripomienok minimalizuje riziko sankcie.
Pre ešte väčší prehľad nad vašimi príjmami a výdavkami využite Fakturuj.si — platforma vám poskytne kompletný obraz o faktúrach za celý rok, čo je neoceniteľné pri príprave daňového priznania.
Kľúčové termíny: Q1 (január – marec)
- 15. január — odporúčaný termín na odovzdanie dokladov účtovníkovi za minulý rok
- 25. január — DPH priznanie a kontrolný výkaz za december (mesační platcovia)
- 31. január — prehľad o zrazených preddavkoch na daň za zamestnancov (ročné)
- 28. február — hlásenie o vyúčtovaní dane za zamestnancov
- 31. marca — daňové priznanie k dani z príjmov (ak nepredĺžite lehotu), účtovná závierka
Kľúčové termíny: Q2 – Q4
- 30. jún — predĺžená lehota na daňové priznanie (ak ste podali oznámenie), splatnosť preddavku na daň za Q2
- 1. júl — vznik povinnosti platiť sociálne odvody (ak príjmy presiahli limit)
- 30. september — predĺžená lehota na daňové priznanie (ak máte príjmy zo zahraničia)
- Priebežne: 25. dňa — každý mesiac/štvrťrok termín na DPH priznanie, kontrolný výkaz
- 31. december — posledný deň na faktúry, inventarizácia, príprava uzávierky
Ako si termíny pripomínať
Zmeškaný termín znamená pokutu — a pokuty za oneskorené podanie daňového priznania začínajú od 30 EUR a môžu dosiahnuť tisíce. Najlepšia prevencia:
- Nastavte si kalendárové pripomienky 7 dní pred každým termínom
- Používajte účtovný softvér, ktorý vás automaticky upozorní na blížiace sa termíny
- Ak máte účtovníka, dohodnite si jasný harmonogram dodávania dokladov
S Fakturuj.si máte faktúry a podklady pre daňové povinnosti vždy pripravené — export pre účtovníka je na jedno kliknutie.
Správna fakturácia: základné pravidlá
Každá faktúra na Slovensku musí obsahovať povinné náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Medzi najdôležitejšie patria: identifikácia dodávateľa a odberateľa (meno, adresa, IČO, DIČ), jedinečné číslo faktúry v sekvenčnom rade, dátum vystavenia a dátum dodania tovaru alebo služby, presný popis dodaného tovaru alebo poskytnutej služby, základ dane a sadzba DPH (ak ste platca DPH), celková suma na úhradu a bankové spojenie (IBAN).
Ak nie ste platca DPH, na faktúre neuvádzate DPH sadzbu ani sumu, ale uvediete text „Nie je platiteľ DPH". Dátum dodania je povinný vždy — nie je totožný s dátumom vystavenia faktúry. Faktúru musíte vystaviť do 15 dní od dodania služby alebo tovaru.
QR kód pre platbu (Pay by Square) nie je zatiaľ povinný, ale výrazne urýchľuje úhradu — klient nasníma kód mobilnou bankou a platobné údaje sa vyplnia automaticky. Od roku 2027 bude QR kód súčasťou povinnej e-faktúry.
Vyskúšajte Fakturuj.si zadarmo
Profesionálna fakturácia za 2€ mesačne. Bez viazanosti.
Get started now